徐芬
- 作品数:6 被引量:21H指数:3
- 供职机构:中国人民银行南昌中心支行更多>>
- 相关领域:经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 内部审计在我国中央银行风险管理中的作用研究被引量:7
- 2018年
- 内部审计参与风险管理有其独特的优势和必然性。本文对我国中央银行内部审计发挥风险管理作用的现状进行了分析,其中存在风险管理意识薄弱、内审独立性不足、风险评估工作不完善、内审人员素质参差不齐、对内审工作成果重视不足等问题。随后在借鉴国外内部审计参与风险管理经验的基础上,构建了一套我国中央银行内部审计运用于风险管理中的机制,包括明确内部审计参与风险管理的原则、改进内部审计工作流程、完善内审部门风险评估工作流程、内审成果服务于风险管理的机制构建,并提出了完善相关制度体系、增强风险管理意识、推广风险导向内审机制、推动风险管理信息集成等建议。
- 杨淑慧徐芬
- 关键词:中央银行内审工作风险评估
- 强化基层央行内控管理探析被引量:2
- 2015年
- 一、国外中央银行内部控制研究状况及启示
目前,国际上普遍认可的内部控制理论是COSO(美国反财务欺诈委员会)提出的内部控制五要素观点,即“内部控制环境、风险评估、内控措施、信息与沟通、监控”五要素。国外中央银行和货币当局都非常重视内部控制的作用,一般都有以下特点:一是遵循一定的内部控制标准。COSO报告由于对内部控制有着较全面的论述,被西方国家普遍接受,COSO五要素的要求被视为内部控制的标准。
- 徐芬
- 关键词:内控管理基层央行银行内部控制COSO报告内部控制标准内部控制理论
- 大数据视角下人民银行内部审计研究被引量:2
- 2014年
- 随着中国人民银行信息化水平的不断提升,先后引入和升级了许多业务系统,记录和处理各项业务的经营状况、处理活动,形成了各类业务数据库,储存了海量业务数据,大踏步迈入了大数据时代。面对大数据时代的到来,各级人民银行内部审计部门要保持高度的危机意识、未雨绸缪,正确认识大数据分析的理论核心数据挖掘技术,逐步将数据挖掘技术引入人民银行内部审计工作。
- 杨淑慧潘德宝徐芬李磊
- 关键词:银行信息化审计模型内审部门审计知识
- 改进人民银行内审工作职能的思考被引量:4
- 2015年
- 近些年,人民银行内审部门承担了越来越多风险管理、内控管理方面的工作职责,如2009年总行组织的内控安全管理大检查、2013年武汉分行组织的"两检查一排查"、2015年总行组织的专项检查工作等均由内审部门牵头实施,这从一个侧面反映出内审部门在央行组织治理中地位的重要性。但从内审工作履职现状看,仍有一些情况值得反思,本文拟从I IA内审职能演变发展和先进工作理念中探寻一些改进人民银行内审工作职能的措施。
- 徐芬
- 关键词:人民银行内审
- 应对基层央行内审工作新挑战的思考
- 2018年
- 近年来,基层央行内审履职的内外部环境发生了深刻变化,对内审工作提出了更高的要求。本文从国家严管形势、内审新任务不断出现、内审结果更受重视、人民银行回归省分行体制等方面分析了内审工作面临的新挑战,并提出强化内审的预防作用、提高内审队伍素质、提高审计质量、强化内审协调服务作用等应对措施。
- 徐芬
- 关键词:基层央行内部审计风险防控服务管理
- 基于SWOT分析的基层央行内部审计价值增值路径探讨被引量:6
- 2021年
- 本文基于SWOT分析法,分析了人民银行基层行内部审计工作存在的内部优势与劣势、外部机会与威胁,审视内部审计工作现状,并通过SWOT矩阵分析探索出一套实现内部审计价值增值的路径。
- 潘德宝徐芬李磊李雁柯
- 关键词:基层央行SWOT分析内部审计